【大手監査法人】内部監査コンサルタント

東京

従来は監査法人経験者が中心ではありましたが、事業会社の内部監査部やコーポレート部門に在籍しており、内部監査の専門家としてキャリアを形成したいという方も対象に採用を行っています。(2024年4月)

求人概要

採用企業
大手監査法人
ポジション
内部監査コンサルタント
業務内容
内部監査とテクノロジーの専門性を発揮し、日本企業の成長とビジネス変革に関わるコンサルティングに携わって頂きます。

《内部監査/Internal Audit コンサルティング》
・企業の内部監査部門の高度化、効率化
 リスクアプローチの導入
 3ラインモデルの導入・強化による組織のアシュアランス・モニタリングの最適化
・グローバル企業における、日本子会社、海外内部監査の高度化(海外Deloitteとの連携)
・アナリティクスや最新テクノロジーを活用した内部監査の高度化、効率化、DX(デジタル・トランスフォーメーション)化
・内部監査のコソース(国内外拠点への内部監査同行、海外Deloitteへの指示等)
・ESG、サイバーセキュリティ、情報セキュリティ、個人情報保護、品質、外部委託先・取引先管理などエマージングリスクをテーマにした内部監査
勤務地
東京都千代田区
応募資格
【必須要件(以下いずれか、または複数の経験を有する方】
・監査法人における内部統制評価やアドバイザリー業務のご経験
・コンサルティングファームにおけるコンサルティング業務(ITコンサルティング含む)のご経験
・事業会社におけるリスクマネジメント・内部統制・内部監査・コンプライアンス・情報システムに関連する業務のご経験
・事業会社における、財務・経理・法務・経営企画・購買・サプライチェーン管理の業務のご経験

【以下の経験、資格、スキルをお持ちの方尚可】
・内部統制(J-SOX、US-SOX)、内部監査に関連する経験
・日本公認会計士、米国公認会計士(USCPA)、公認内部監査人(CIA)、公認不正検査士(CFE)、公認情報システム監査人(CISA)
・セキュリティ管理フレームワークを用いた監査やリスク分析のご経験(ISO27001, COBIT, NISTサイバーセキュリティフレームワーク等)
・事業継続において重要視される国内および海外法規制(プライバシー等)対応の業務経験
・英語での業務経験

【求める人物像】
・継続的な自己研鑽に基づき自らの能力を高める姿勢
・広く政治・社会・経済・技術等の動向に注目し、新たな変化を識別し、影響を分析する能力
給与
年収580万円~
※専門業務型裁量労働制(固定時間外手当含む)
勤務時間
9:30~17:30(標準労働時間7時間/休憩1時間)
諸手当・福利厚生
各種社会保険完備 通勤交通費支給 退職金制度 総合福祉団体定期保険 定期健康診断 自己啓発援助 企業年金基金 定年退職制度有(60歳) 継続雇用制度有(65歳まで)
休日休暇
土曜日 日曜日 祝日 慶弔休暇 年末年始 夏期休暇 有給休暇 育児休業 介護休業 等

企業概要

事業内容
【監査・保証業務】
会計監査、Audit Innovation、IPO(株式上場)、IFRS(国際会計基準)、監査アドバイザリー
【リスクアドバイザリー】
アカウンティング&インターナルコントロール、サイバー、ストラテジックリスク、レギュラトリー
従業員数
約8,000名
特徴
世界を代表する国際会計事務所のメンバーファームで日本最大級の会計事務所の一つです。国内約30都市に3,000人以上の公認会計士を含む約7,500人の専門家を擁し、企業の財務報告の信頼性の保証を通じた経済社会の健全な発展に貢献しています。
担当コンサルタントより
内部監査の知見を深めながら自身の様々なバックグラウンドと経験を組み合わせることでクライアントのアシュアランス・モニタリング機能の価値向上に寄与し、自身の内部監査スキルを極めるという気概をお持ちの方を歓迎します。
応募方法
【60秒でカンタン登録】Webからの応募は24時間受付中です。下にあります問い合わせボタンより必要事項をご記入下さい。
(必須項目は3つだけです)
電話でのご登録も承っております。ご都合の良い方法でご登録下さい!
電話番号:03-6427-2242 ※受け付け時間(平日10:00~19:00)
応募プロセス
ご登録頂いた後、USCPA《米国公認会計士》の専門コンサルタントより、お電話、もしくはメールにて詳細をご案内させていただきます。
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